Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

Adózással, bevallásokkal és számvitellel kapcsolatos témákban lehet megvitatni a felmerülő problémákat.

Moderátor: gugu7

Re: Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: gugu7 » 2008.04.02, 16:23

Sziasztok!

Halk megjegyzés, hogy a Szt- nem íja elő az ilyen hitelállománynak a főkönyvi könyvelésben történő rögzítését évvégén. Igaz a bankok azt szeretik látni, hogy a 45-ös szla.csoportban csücsül.
Az Szt. csupán a beszámolókban történő kötelezettségek közötti kimutatását követeli meg.

Csak azért szóltam, hogy nem hiba, ha nem könyveljük át az igénybe vett hitelállomány összegét a 38-as K oldaláról.
Üdv: Klári

Ha javulni látod a dolgokat, akkor valami fölött elsiklottál.
Avatar
gugu7
Master of bookkeeping
Master of bookkeeping
 
Hozzászólások: 8996
Csatlakozott: 2005.08.15, 23:00
Tartózkodási hely: Pest megye

Re: Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: katczi » 2008.04.02, 10:54

Én úgy csinálom, ahogy Beáta.
Avatar
katczi
Master of bookkeeping
Master of bookkeeping
 
Hozzászólások: 1147
Csatlakozott: 2006.06.01, 23:00

Re: Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: Johanna » 2008.04.02, 10:49

Sziasztok!
Én a Széchenyi hitelt a bankszámla követel oldalára könyvltem év közben, ugyanis hitelnyújtást nem könyvelt a bank, hanem mindig csak a bakszámla negatív egyenlege növekedett.
Év végén tettem rá rövid lej. kötelezettségre a bankszámlával szemben.
Erika is ugyanígy írta le.
Johanna
Avatar
Johanna
Master of bookkeeping
Master of bookkeeping
 
Hozzászólások: 2057
Csatlakozott: 2007.08.13, 17:55

Re: Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: BEÁTA2 » 2008.04.02, 10:36

Szia Julka!

Én a Széchenyi hitelt a 452-re, a rövid. lej.hitelre könyveltem fel. Ha hitelt vesz fel, akkor a követelre, ha törleszt akkor a tartozikra könyvelem a bankkal szemben.
Igazából így akkor csak a bankot könyveled, de a 452 egyenlegéből látod, hogy mennyi hiteled van, ez megegyezik a bankszámla alján lévő tájékoztatással.

Beáta
Avatar
BEÁTA2
Törzstag
Törzstag
 
Hozzászólások: 51
Csatlakozott: 2008.01.18, 12:32
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: Julka » 2008.04.02, 7:34

Szia Erika !

Köszönöm, hogy irtál.
A Széch.hitelkártya most ennél nem ugy jelentkezik mint eddig. Eddig minuszban volt a pénzf.szla. De tavaly egy kivonaton vezették le, hogy
amennyit felhasznált, az rátették a pénzf.szlára hitelfolyósitás cimén,
aztán ugyanazon a kivonaton alul a hitel igénybevételt levették a hitel szláról. /aminek nincs külön szla száma, csak le van vezetve./
Egy kivonaton 2 féle elszámolás van: pénzforgalmi, és Sz.hitel.

pl. pénzforgalmi: nyitó e .: + 100 e
terhelés : - 300 e
széch.hiteligénybevétel: + 200 e
záró e: 0


Széchenyi hitelkeret.: 4.800 e / az 5 milliós keretből még fel nem haszn,.
hitel nyitó: 0
záró 200 e / felhasznált./

XII.31-én pedig

hitelkeret: 5 millió
nyitó: 0
záró: 0
/tehát visszapótolta mindet./
Julcsi
Avatar
Julka
Rendszeres tanácsadó
Rendszeres tanácsadó
 
Hozzászólások: 464
Csatlakozott: 2007.12.04, 17:16
Tartózkodási hely: Pécs

Re: Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: Lilla » 2008.04.02, 5:18

Szia Julcsi!

Nálunk is volt Sikeres Magyarországért beruh. hitel, én úgy könyveltem a hitelszámlára, ahogy a bank nyújtotta a hitelt számlák alapján. Nálam tavaly befejeződött, így a 44-en van az egész összeg. Van névre szóló anyagszámlánk is, azt szintén beruházásnak vettem. Szerintem ez nem saját rezsis beruházásnak minősül.

Széchenyi kártyásom nincs, de ez nem úgy működhet, mint a folyószámlahitel? Mármint könyvelésileg. Év közben átmegy az egyenleg mínuszba, majd ha év végén is mínusz, akkor kötelezettségbe kerül. Ezt lehet, hogy nem jól gondolom, de így csinálnám.
Erika
Avatar
Lilla
Master of bookkeeping
Master of bookkeeping
 
Hozzászólások: 3903
Csatlakozott: 2006.10.03, 23:00

Széchenyi-hitelk. és Váll.fej.hitel könyvelése

HozzászólásSzerző: Julka » 2008.04.01, 20:36

Sziasztok !

Segítséget szeretnék kérni, hitel könyvelésével kapcs.ban Kft-nél.

1.Széchenyi hitelkártya /Szerződésben az áll-a hitel nyilvvántartásra a TKSZ. hitelszlát nyit, melynek számát az ügyfél bank szla kivonata tartalmazza /amely egyébkéntpénzforg. bankszla-ként működik.

Valszinű nem jól csináltam.
Mivel egy bankkivonaton van a pénzf.szla és a Széch.hitel elsz.is.- igy csináltam:
Hitelkeret rend.re bocsátás : T 38421 K 4514 5 millió
a pénzforgalmat továbbra is a 3841-en könyvelem,

Igy most 2 bank naplóm van.
Amikor a hitelkeretet igénybeveszi : T3841 K3892 /pénzf.banknapló/
T3892-K38421 /hitelszla -"-/

Amikor törleszt : T3892 -K 3841 /pénzf.banknapló/
T38421 - K3892 / hitelszla bank napló/
XII.31-én a hitelszlán rend.re tartott hitelkeret 5 millió.
Minden bank kivonaton van hitelkeret mozgás, ugyérzem túlbonyolitottam
a könyvelését.Az az érzésem, mintha dupplán könyvelnék.

2. / "Sikeres Magyarországért" Vállalk.Fejl. Hitelprg. beruházási célokra
20 milliót kapott a Kft. A kölcsön folyósitása a pénzforg.szlára megy- a vállalkozóáltal benyújtott szlák alapján.A kölcsön összege a nettó szla érték 71,17 %-a. amit a bank a szlára folyósit, a többit a váálalkozónak kell a szlá-n rendelkezésre bocsátani, és akkor lehet a szállitót utalni.

A hitelszerződés alapján a 20 milliót is kellene könyvelni, tavaly év végén kapta?
Vagy csak amikor ténylegesen folyósitják, csepegtetve számlánként.
T 3841 -K 44411



3. Mindez a hitel egy 34 milliós saját telephely létrehozásához történt.
Igaziból egymásnak ellentmondó véleményeket kaptam, legutóbb a Dr. Nagy Gábortól- hogy ez saját rezsis beruh. vagy sem.
Idegen kivitelező végzi, a vállalkozó saját teljesitményt nem számol el,
de vannak a nevére szóló anyag számlák. Mi a fő rendező elv ?
Kaptam olyan választ, ha ő vásárol anyagot, akkor már saját r.
Véleméynem szerint, attól, hogy a nevére szól külön az anyag szla, attól még lehet hogy a kivitelező vette.
Nézzem meg a kivitelezői szerződést, vagy mit csináljak?
Mivel tavaly kezdődött, és még nem jutottam dűlőre, ezért
nyitottam T 518 , 528 , 538 - külön saját rezsis beruh.ktsg-eket.
T 466 -k 4541,43
Ha most kiderül, hogy nem saját r. - akkor fogom és átkönyvelem az 5-ből a T 16-ra ? A beruh. 2008-ban fejeződik be.

Nagyon szépen megköszönöm, ha ebben a számviteli dilemmámban
segitséget kapok.
Julcsi
Avatar
Julka
Rendszeres tanácsadó
Rendszeres tanácsadó
 
Hozzászólások: 464
Csatlakozott: 2007.12.04, 17:16
Tartózkodási hely: Pécs


Vissza: Adózás, adók, bevallások, számvitel

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Erzsó, Google [Bot], ildi113 valamint 2 vendég